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NOTA DE EMPENHO 2019NE000015

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 15.720,10
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

27/08/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

187223/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.06 A 30.06

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000015 27/08/2019 15.720,10 15.720,10 15.720,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.06 A 30.06
2019NE000015 27/08/2019 15.720,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O 4 BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR NO PERIODO DE 01.06 A 30.06
2019NL000019 27/08/2019 0,00 15.720,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB041727 12/09/2019 0,00 0,00 15.720,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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