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NOTA DE EMPENHO 2019NE000007

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 19.575,05
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

14/05/2019

Plano Interno:

000706

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE__BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16.03 E 15.05.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000007 14/05/2019 19.575,05 19.575,05 19.575,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE__BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019. FORNECIMENTO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16.03 E 15.05.
2019NE000007 14/05/2019 19.575,05 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE__BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019. FORNECIMENT
2019NL000009 18/06/2019 0,00 19.575,05 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB032444 06/08/2019 0,00 0,00 19.575,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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