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NOTA DE EMPENHO 2019NE000005

Favorecido

M.A SALLA INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO ME
R$ 9.269,32
 

CPF/CNPJ:

07179454000110

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

53999/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000005 28/02/2019 9.269,32 9.269,32 9.269,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019
2019NE000005 28/02/2019 9.269,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA O 4º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR, CONFORME CONTRATO 001/4BBM/2019
2019NL000002 20/03/2019 0,00 9.269,32 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB003927 01/04/2019 0,00 0,00 9.269,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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