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NOTA DE EMPENHO 2019NE000025

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 3.677,59
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

06/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

244496/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Quarto Grupamento de Bombeiro Militar/Balsas

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO 4º BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE AGOSTO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000025 06/11/2019 3.677,59 3.677,59 3.677,59
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO 4º BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS DE AGOSTO
2019NE000025 06/11/2019 3.677,59 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE GERENCIAMENTO DE FROTA RELACIONADA A CONSUMO DE COMBUSTÍVEL NO ÂMBITO DO 4º BBM, COM COMPETÊNCIA PARA O MÊS
2019NL000036 06/11/2019 0,00 3.677,59 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB067660 16/12/2019 0,00 0,00 3.677,59

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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