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NOTA DE EMPENHO 2019NE000029

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 15.167,72
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

25/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Oitavo Batalhão de Polícia Militar/Pre

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DE DESPESA FEITO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000029 21/11/2019 15.167,72 15.167,72 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA FEITO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019
2019NE000029 21/11/2019 20.050,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO
2019NE000031 22/11/2019 2.582,91 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO
2019NE000035 30/12/2019 -7.465,19 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA FEITO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS
2019NL000060 11/12/2019 0,00 9.814,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA FEITO POR ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VIATURAS REFERENTE AO MÊS
2019NL000061 11/12/2019 0,00 5.353,60 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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