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NOTA DE EMPENHO 2019NE000045

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 7.968,08
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/09/2019

Plano Interno:

000700

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0195535/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Décimo Batalhão da Polícia Militar/Pinheiro

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R$ 7.968,08.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000045 05/09/2019 7.968,08 7.968,08 7.968,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R$ 7.968,08.
2019NE000045 05/09/2019 7.968,08 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NO VALOR DE R$ 7.968,08.
2019NL000061 11/09/2019 0,00 7.968,08 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048499 09/10/2019 0,00 0,00 7.968,08

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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