Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000003

Dt. Emissão:
Descrição: pagamento de despesa

17.596,00 17.596,00 17.596,00
2019NE000021

Dt. Emissão:
Descrição: necessidade de pagamento de despesa pre-empenhada referente aos serviços de manutenção nos computadores, nobreaks, estabilizadores e monitores e serviço de recarga de cartuchos e toners das impressoras da unidade.

RAP INSCRITO: 15.900,00

15.900,00 15.900,00 0,00
Totais: 33.496,00 33.496,00 17.596,00

+

,