CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
18/03/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
22985/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de janeiro/2019, conforme ofício 018/2019 - P/4, de 04/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000007 | 18/03/2019 | 141,54 | 141,54 | 141,54 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de janeiro/2019, conforme ofício 018/2019 - P/4, de 04/02/2019.
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2019NE000007 | 18/03/2019 | 141,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesa referente a serviço de telefonia fixa (linha 3521-3973), fatura de janeiro/2019, conforme ofício 018/2019 - P/4, de 04/02/2019.
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2019NL000009 | 22/03/2019 | 0,00 | 141,54 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014118 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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