CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/10/2019
Plano Interno:
000700
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
216812/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Segundo Batalhão da Polícia Militar/Caxias
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível referente ao mês de setembro/2019. Conforme ofício 247/2019-P/4 de 02/10/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000122 | 07/10/2019 | 19.599,60 | 19.599,60 | 19.599,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível referente ao mês de setembro/2019. Conforme ofício 247/2019-P/4 de 02/10/2019.
|
2019NE000122 | 07/10/2019 | 19.599,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custeio de despesas referentes a serviço de gerenciamento eletrônico com o uso de cartões magnéticos individuais para o fornecimento de combustível re
|
2019NL000180 | 07/10/2019 | 0,00 | 19.599,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069461 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.599,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,