Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE000414

Favorecido

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHAO
R$ 45.066.671,14
 

CPF/CNPJ:

74134461000193

Emissão:

31/01/2019

Plano Interno:

000711

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Soldo

Processo:

35972/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000414 31/01/2019 45.066.671,14 45.066.671,14 44.056.922,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NE000414 31/01/2019 14.895.542,86 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NE000416 31/01/2019 178.751,13 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
2019NE000417 28/02/2019 14.837.386,41 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
2019NE000418 28/02/2019 238.764,89 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de abril de 2019.
2019NE000421 29/04/2019 14.916.225,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NL001295 31/01/2019 0,00 14.895.542,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NL001296 31/01/2019 0,00 178.751,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
2019NL001297 28/02/2019 0,00 14.837.386,41 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NL001298 28/02/2019 0,00 238.764,89 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
2019NL001299 29/04/2019 0,00 14.916.225,85 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048806 31/01/2019 0,00 0,00 10.704.367,69
PAGAMENTO
2019PP000820 31/01/2019 0,00 0,00 1.358.046,93
PAGAMENTO
2019PP000796 31/01/2019 0,00 0,00 849.847,92
PAGAMENTO
2019PP000817 31/01/2019 0,00 0,00 443.533,00
PAGAMENTO
2019PP000812 31/01/2019 0,00 0,00 224.773,99
PAGAMENTO
2019PP000829 31/01/2019 0,00 0,00 223.040,31
PAGAMENTO
2019PP000794 31/01/2019 0,00 0,00 221.876,41
PAGAMENTO
2019PP000802 31/01/2019 0,00 0,00 170.030,65
PAGAMENTO
2019PP000809 31/01/2019 0,00 0,00 119.618,17
PAGAMENTO
2019PP000811 31/01/2019 0,00 0,00 116.375,40
PAGAMENTO
2019PP000803 31/01/2019 0,00 0,00 72.242,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000837 31/01/2019 0,00 0,00 40.570,34
PAGAMENTO
2019PP001896 31/01/2019 0,00 0,00 40.570,34
PAGAMENTO
2019PP000795 31/01/2019 0,00 0,00 27.403,36
PAGAMENTO
2019PP000793 31/01/2019 0,00 0,00 23.822,89
PAGAMENTO
2019PP000832 31/01/2019 0,00 0,00 19.649,96
PAGAMENTO
2019PP000808 31/01/2019 0,00 0,00 15.651,41
PAGAMENTO
2019PP000783 31/01/2019 0,00 0,00 15.648,20
PAGAMENTO
2019PP000805 31/01/2019 0,00 0,00 13.786,43
PAGAMENTO
2019PP000789 31/01/2019 0,00 0,00 13.118,74
PAGAMENTO
2019PP000810 31/01/2019 0,00 0,00 9.630,28
PAGAMENTO
2019PP000825 31/01/2019 0,00 0,00 9.562,83
PAGAMENTO
2019PP000838 31/01/2019 0,00 0,00 5.781,06
PAGAMENTO
2019PP000835 31/01/2019 0,00 0,00 5.674,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000833 31/01/2019 0,00 0,00 5.362,45
PAGAMENTO
2019PP001895 31/01/2019 0,00 0,00 5.362,45
PAGAMENTO
2019PP000800 31/01/2019 0,00 0,00 4.893,15
PAGAMENTO
2019PP000816 31/01/2019 0,00 0,00 4.565,20
PAGAMENTO
2019PP000797 31/01/2019 0,00 0,00 2.784,26
PAGAMENTO
2019PP000834 31/01/2019 0,00 0,00 2.505,05
PAGAMENTO
2019PP000828 31/01/2019 0,00 0,00 2.347,54
PAGAMENTO
2019PP000823 31/01/2019 0,00 0,00 2.112,31
PAGAMENTO
2019PP000806 31/01/2019 0,00 0,00 1.749,65
PAGAMENTO
2019PP000818 31/01/2019 0,00 0,00 1.447,06
PAGAMENTO
2019PP000813 31/01/2019 0,00 0,00 1.077,84
PAGAMENTO
2019PP001885 31/01/2019 0,00 0,00 755,69
PAGAMENTO
2019PP000821 31/01/2019 0,00 0,00 573,75
PAGAMENTO
2019PP000786 31/01/2019 0,00 0,00 526,75
PAGAMENTO
2019PP000804 31/01/2019 0,00 0,00 480,39
PAGAMENTO
2019PP000801 31/01/2019 0,00 0,00 426,12
PAGAMENTO
2019PP000815 31/01/2019 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO
2019PP000792 31/01/2019 0,00 0,00 227,88
PAGAMENTO
2019PP000784 31/01/2019 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO
2019PP000824 31/01/2019 0,00 0,00 191,15
PAGAMENTO
2019PP000826 31/01/2019 0,00 0,00 190,19
PAGAMENTO
2019PP000791 31/01/2019 0,00 0,00 170,88
PAGAMENTO
2019PP000822 31/01/2019 0,00 0,00 149,97
PAGAMENTO
2019PP000790 31/01/2019 0,00 0,00 73,85
PAGAMENTO
2019PP000785 31/01/2019 0,00 0,00 64,38
PAGAMENTO
2019PP000827 31/01/2019 0,00 0,00 63,60
PAGAMENTO
2019PP000836 31/01/2019 0,00 0,00 52,41
PAGAMENTO
2019PP000787 31/01/2019 0,00 0,00 49,99
PAGAMENTO
2019PP000807 31/01/2019 0,00 0,00 48,58
PAGAMENTO
2019PP000814 31/01/2019 0,00 0,00 42,00
PAGAMENTO
2019PP000798 31/01/2019 0,00 0,00 40,32
PAGAMENTO
2019PP000799 31/01/2019 0,00 0,00 38,06
PAGAMENTO
2019PP000830 31/01/2019 0,00 0,00 26,64
PAGAMENTO
2019PP000819 31/01/2019 0,00 0,00 22,00
PAGAMENTO
2019PP000788 31/01/2019 0,00 0,00 10,00
PAGAMENTO
2019PP000831 31/01/2019 0,00 0,00 10,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002421 31/01/2019 0,00 0,00 -5.362,45
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002422 31/01/2019 0,00 0,00 -40.570,34
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048822 28/02/2019 0,00 0,00 10.672.319,51
PAGAMENTO
2019PP000877 28/02/2019 0,00 0,00 1.353.640,64
PAGAMENTO
2019PP000853 28/02/2019 0,00 0,00 872.207,37
PAGAMENTO
2019PP000874 28/02/2019 0,00 0,00 443.888,16
PAGAMENTO
2019PP000888 28/02/2019 0,00 0,00 222.891,53
PAGAMENTO
2019PP000869 28/02/2019 0,00 0,00 220.873,60
PAGAMENTO
2019PP000851 28/02/2019 0,00 0,00 220.294,52
PAGAMENTO
2019PP000859 28/02/2019 0,00 0,00 178.709,62
PAGAMENTO
2019PP000866 28/02/2019 0,00 0,00 127.849,76
PAGAMENTO
2019PP000868 28/02/2019 0,00 0,00 122.337,14
PAGAMENTO
2019PP000861 28/02/2019 0,00 0,00 73.646,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000899 28/02/2019 0,00 0,00 41.811,69
PAGAMENTO
2019PP000852 28/02/2019 0,00 0,00 27.308,28
PAGAMENTO
2019PP000850 28/02/2019 0,00 0,00 23.766,68
PAGAMENTO
2019PP000891 28/02/2019 0,00 0,00 19.649,96
PAGAMENTO
2019PP000865 28/02/2019 0,00 0,00 15.202,32
PAGAMENTO
2019PP000841 28/02/2019 0,00 0,00 15.109,26
PAGAMENTO
2019PP000862 28/02/2019 0,00 0,00 13.401,30
PAGAMENTO
2019PP000847 28/02/2019 0,00 0,00 10.327,57
PAGAMENTO
2019PP000884 28/02/2019 0,00 0,00 9.562,83
PAGAMENTO
2019PP000867 28/02/2019 0,00 0,00 9.155,01
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000892 28/02/2019 0,00 0,00 5.844,79
PAGAMENTO
2019PP001897 28/02/2019 0,00 0,00 5.844,79
PAGAMENTO
2019PP000881 28/02/2019 0,00 0,00 5.781,06
PAGAMENTO
2019PP000895 28/02/2019 0,00 0,00 5.674,75
PAGAMENTO
2019PP000857 28/02/2019 0,00 0,00 4.893,15
PAGAMENTO
2019PP000873 28/02/2019 0,00 0,00 4.565,20
PAGAMENTO
2019PP000854 28/02/2019 0,00 0,00 2.784,26
PAGAMENTO
2019PP000893 28/02/2019 0,00 0,00 2.493,05
PAGAMENTO
2019PP000887 28/02/2019 0,00 0,00 2.347,54
PAGAMENTO
2019PP000880 28/02/2019 0,00 0,00 2.112,31
PAGAMENTO
2019PP000863 28/02/2019 0,00 0,00 1.935,31
PAGAMENTO
2019PP000875 28/02/2019 0,00 0,00 1.447,06
PAGAMENTO
2019PP000870 28/02/2019 0,00 0,00 1.077,84
PAGAMENTO
2019PP000878 28/02/2019 0,00 0,00 753,17
PAGAMENTO
2019PP000897 28/02/2019 0,00 0,00 731,58
PAGAMENTO
2019PP000844 28/02/2019 0,00 0,00 526,75
PAGAMENTO
2019PP000860 28/02/2019 0,00 0,00 480,39
PAGAMENTO
2019PP000858 28/02/2019 0,00 0,00 426,12
PAGAMENTO
2019PP000872 28/02/2019 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO
2019PP000842 28/02/2019 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO
2019PP000879 28/02/2019 0,00 0,00 199,60
PAGAMENTO
2019PP000885 28/02/2019 0,00 0,00 190,19
PAGAMENTO
2019PP000849 28/02/2019 0,00 0,00 170,88
PAGAMENTO
2019PP000882 28/02/2019 0,00 0,00 140,08
PAGAMENTO
2019PP000848 28/02/2019 0,00 0,00 73,85
PAGAMENTO
2019PP000843 28/02/2019 0,00 0,00 64,38
PAGAMENTO
2019PP000886 28/02/2019 0,00 0,00 63,60
PAGAMENTO
2019PP000883 28/02/2019 0,00 0,00 59,68
PAGAMENTO
2019PP000898 28/02/2019 0,00 0,00 52,41
PAGAMENTO
2019PP000864 28/02/2019 0,00 0,00 48,58
PAGAMENTO
2019PP000871 28/02/2019 0,00 0,00 42,00
PAGAMENTO
2019PP000855 28/02/2019 0,00 0,00 40,32
PAGAMENTO
2019PP000856 28/02/2019 0,00 0,00 38,06
PAGAMENTO
2019PP000889 28/02/2019 0,00 0,00 26,64
PAGAMENTO
2019PP000896 28/02/2019 0,00 0,00 24,11
PAGAMENTO
2019PP000845 28/02/2019 0,00 0,00 23,18
PAGAMENTO
2019PP000876 28/02/2019 0,00 0,00 19,00
PAGAMENTO
2019PP000894 28/02/2019 0,00 0,00 17,00
PAGAMENTO
2019PP000846 28/02/2019 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2019PP000890 28/02/2019 0,00 0,00 10,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002423 28/02/2019 0,00 0,00 -5.844,79
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002424 28/02/2019 0,00 0,00 -41.811,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB048839 29/04/2019 0,00 0,00 10.443.167,79
PAGAMENTO
2019PP000902 29/04/2019 0,00 0,00 1.367.216,08
PAGAMENTO
2019PP000916 29/04/2019 0,00 0,00 906.012,48
PAGAMENTO
2019PP000901 29/04/2019 0,00 0,00 466.285,58
PAGAMENTO
2019PP000933 29/04/2019 0,00 0,00 220.178,96
PAGAMENTO
2019PP000948 29/04/2019 0,00 0,00 218.705,91
PAGAMENTO
2019PP000914 29/04/2019 0,00 0,00 210.234,00
PAGAMENTO
2019PP000922 29/04/2019 0,00 0,00 187.706,51
PAGAMENTO
2019PP000929 29/04/2019 0,00 0,00 139.112,63
PAGAMENTO
2019PP000932 29/04/2019 0,00 0,00 123.739,29
PAGAMENTO
2019PP000923 29/04/2019 0,00 0,00 73.054,30
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000959 29/04/2019 0,00 0,00 41.991,57
PAGAMENTO
2019PP001900 29/04/2019 0,00 0,00 41.991,57
PAGAMENTO
2019PP001898 29/04/2019 0,00 0,00 41.811,69
PAGAMENTO
2019PP000915 29/04/2019 0,00 0,00 26.700,79
PAGAMENTO
2019PP000913 29/04/2019 0,00 0,00 23.751,87
PAGAMENTO
2019PP000957 29/04/2019 0,00 0,00 19.649,96
PAGAMENTO
2019PP000904 29/04/2019 0,00 0,00 16.608,07
PAGAMENTO
2019PP000928 29/04/2019 0,00 0,00 14.689,70
PAGAMENTO
2019PP000925 29/04/2019 0,00 0,00 12.426,30
PAGAMENTO
2019PP000910 29/04/2019 0,00 0,00 10.328,74
PAGAMENTO
2019PP000944 29/04/2019 0,00 0,00 9.467,76
PAGAMENTO
2019PP000930 29/04/2019 0,00 0,00 7.886,48
PAGAMENTO
2019PP000903 29/04/2019 0,00 0,00 5.781,06
PAGAMENTO
2019PP000954 29/04/2019 0,00 0,00 5.545,75
PAGAMENTO
2019PP000920 29/04/2019 0,00 0,00 4.667,28
PAGAMENTO
2019PP000937 29/04/2019 0,00 0,00 4.565,20
PAGAMENTO
2019PP000917 29/04/2019 0,00 0,00 2.784,26
PAGAMENTO
2019PP000947 29/04/2019 0,00 0,00 2.669,02
PAGAMENTO
2019PP000952 29/04/2019 0,00 0,00 2.493,05
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019PP000951 29/04/2019 0,00 0,00 2.232,54
PAGAMENTO
2019PP001899 29/04/2019 0,00 0,00 2.232,54
PAGAMENTO
2019PP000941 29/04/2019 0,00 0,00 2.036,13
PAGAMENTO
2019PP000926 29/04/2019 0,00 0,00 1.808,32
PAGAMENTO
2019PP000934 29/04/2019 0,00 0,00 1.077,84
PAGAMENTO
2019PP000939 29/04/2019 0,00 0,00 754,94
PAGAMENTO
2019PP000955 29/04/2019 0,00 0,00 731,58
PAGAMENTO
2019PP000921 29/04/2019 0,00 0,00 531,13
PAGAMENTO
2019PP000907 29/04/2019 0,00 0,00 526,75
PAGAMENTO
2019PP000924 29/04/2019 0,00 0,00 475,46
PAGAMENTO
2019PP000936 29/04/2019 0,00 0,00 300,00
PAGAMENTO
2019PP000927 29/04/2019 0,00 0,00 263,42
PAGAMENTO
2019PP000905 29/04/2019 0,00 0,00 200,00
PAGAMENTO
2019PP000940 29/04/2019 0,00 0,00 199,60
PAGAMENTO
2019PP000945 29/04/2019 0,00 0,00 190,19
PAGAMENTO
2019PP000912 29/04/2019 0,00 0,00 170,88
PAGAMENTO
2019PP000942 29/04/2019 0,00 0,00 135,08
PAGAMENTO
2019PP000911 29/04/2019 0,00 0,00 73,85
PAGAMENTO
2019PP000906 29/04/2019 0,00 0,00 64,38
PAGAMENTO
2019PP000946 29/04/2019 0,00 0,00 63,60
PAGAMENTO
2019PP000943 29/04/2019 0,00 0,00 56,00
PAGAMENTO
2019PP000958 29/04/2019 0,00 0,00 52,41
PAGAMENTO
2019PP000935 29/04/2019 0,00 0,00 41,00
PAGAMENTO
2019PP000918 29/04/2019 0,00 0,00 40,32
PAGAMENTO
2019PP000919 29/04/2019 0,00 0,00 38,06
PAGAMENTO
2019PP000949 29/04/2019 0,00 0,00 26,64
PAGAMENTO
2019PP000956 29/04/2019 0,00 0,00 24,11
PAGAMENTO
2019PP000908 29/04/2019 0,00 0,00 23,18
PAGAMENTO
2019PP000938 29/04/2019 0,00 0,00 23,00
PAGAMENTO
2019PP000950 29/04/2019 0,00 0,00 20,00
PAGAMENTO
2019PP000953 29/04/2019 0,00 0,00 17,00
PAGAMENTO
2019PP000909 29/04/2019 0,00 0,00 15,00
PAGAMENTO
2019PP000931 29/04/2019 0,00 0,00 12,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002425 29/04/2019 0,00 0,00 -2.232,54
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019NL002426 29/04/2019 0,00 0,00 -41.991,57

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,