CPF/CNPJ:
74134461000193
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000711
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Soldo
Processo:
35972/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000414 | 31/01/2019 | 45.066.671,14 | 45.066.671,14 | 44.056.922,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NE000414 | 31/01/2019 | 14.895.542,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NE000416 | 31/01/2019 | 178.751,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
|
2019NE000417 | 28/02/2019 | 14.837.386,41 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado para atividades meio do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
|
2019NE000418 | 28/02/2019 | 238.764,89 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: regularização de despesa com a folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de abril de 2019.
|
2019NE000421 | 29/04/2019 | 14.916.225,85 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NL001295 | 31/01/2019 | 0,00 | 14.895.542,86 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal contratado do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NL001296 | 31/01/2019 | 0,00 | 178.751,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
|
2019NL001297 | 28/02/2019 | 0,00 | 14.837.386,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NL001298 | 28/02/2019 | 0,00 | 238.764,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: regularização da folha de pagamento de pessoal ativo do cbmma referente ao mes de janeiro de 2019.
|
2019NL001299 | 29/04/2019 | 0,00 | 14.916.225,85 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048806 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.704.367,69 |
PAGAMENTO
|
2019PP000820 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.358.046,93 |
PAGAMENTO
|
2019PP000796 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 849.847,92 |
PAGAMENTO
|
2019PP000817 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 443.533,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000812 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 224.773,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP000829 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 223.040,31 |
PAGAMENTO
|
2019PP000794 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 221.876,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP000802 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.030,65 |
PAGAMENTO
|
2019PP000809 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 119.618,17 |
PAGAMENTO
|
2019PP000811 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 116.375,40 |
PAGAMENTO
|
2019PP000803 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.242,23 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000837 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.570,34 |
PAGAMENTO
|
2019PP001896 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 40.570,34 |
PAGAMENTO
|
2019PP000795 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.403,36 |
PAGAMENTO
|
2019PP000793 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.822,89 |
PAGAMENTO
|
2019PP000832 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.649,96 |
PAGAMENTO
|
2019PP000808 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.651,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP000783 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.648,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP000805 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.786,43 |
PAGAMENTO
|
2019PP000789 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.118,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP000810 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.630,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP000825 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.562,83 |
PAGAMENTO
|
2019PP000838 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.781,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000835 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.674,75 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000833 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.362,45 |
PAGAMENTO
|
2019PP001895 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.362,45 |
PAGAMENTO
|
2019PP000800 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.893,15 |
PAGAMENTO
|
2019PP000816 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.565,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP000797 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.784,26 |
PAGAMENTO
|
2019PP000834 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.505,05 |
PAGAMENTO
|
2019PP000828 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.347,54 |
PAGAMENTO
|
2019PP000823 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
PAGAMENTO
|
2019PP000806 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.749,65 |
PAGAMENTO
|
2019PP000818 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.447,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000813 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.077,84 |
PAGAMENTO
|
2019PP001885 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 755,69 |
PAGAMENTO
|
2019PP000821 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 573,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000786 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 526,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000804 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,39 |
PAGAMENTO
|
2019PP000801 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 426,12 |
PAGAMENTO
|
2019PP000815 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000792 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP000784 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000824 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 191,15 |
PAGAMENTO
|
2019PP000826 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,19 |
PAGAMENTO
|
2019PP000791 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP000822 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,97 |
PAGAMENTO
|
2019PP000790 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP000785 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000827 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000836 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP000787 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
PAGAMENTO
|
2019PP000807 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000814 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000798 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,32 |
PAGAMENTO
|
2019PP000799 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000830 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000819 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000788 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000831 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002421 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.362,45 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002422 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -40.570,34 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048822 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.672.319,51 |
PAGAMENTO
|
2019PP000877 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.353.640,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000853 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 872.207,37 |
PAGAMENTO
|
2019PP000874 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 443.888,16 |
PAGAMENTO
|
2019PP000888 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 222.891,53 |
PAGAMENTO
|
2019PP000869 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 220.873,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000851 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 220.294,52 |
PAGAMENTO
|
2019PP000859 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 178.709,62 |
PAGAMENTO
|
2019PP000866 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 127.849,76 |
PAGAMENTO
|
2019PP000868 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 122.337,14 |
PAGAMENTO
|
2019PP000861 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.646,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000899 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.811,69 |
PAGAMENTO
|
2019PP000852 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.308,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP000850 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.766,68 |
PAGAMENTO
|
2019PP000891 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.649,96 |
PAGAMENTO
|
2019PP000865 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.202,32 |
PAGAMENTO
|
2019PP000841 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.109,26 |
PAGAMENTO
|
2019PP000862 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.401,30 |
PAGAMENTO
|
2019PP000847 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.327,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP000884 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.562,83 |
PAGAMENTO
|
2019PP000867 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.155,01 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000892 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.844,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP001897 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.844,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP000881 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.781,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000895 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.674,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000857 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.893,15 |
PAGAMENTO
|
2019PP000873 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.565,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP000854 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.784,26 |
PAGAMENTO
|
2019PP000893 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.493,05 |
PAGAMENTO
|
2019PP000887 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.347,54 |
PAGAMENTO
|
2019PP000880 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.112,31 |
PAGAMENTO
|
2019PP000863 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.935,31 |
PAGAMENTO
|
2019PP000875 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.447,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000870 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.077,84 |
PAGAMENTO
|
2019PP000878 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 753,17 |
PAGAMENTO
|
2019PP000897 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000844 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 526,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000860 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 480,39 |
PAGAMENTO
|
2019PP000858 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 426,12 |
PAGAMENTO
|
2019PP000872 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000842 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000879 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000885 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,19 |
PAGAMENTO
|
2019PP000849 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP000882 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,08 |
PAGAMENTO
|
2019PP000848 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP000843 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000886 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000883 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,68 |
PAGAMENTO
|
2019PP000898 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP000864 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000871 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000855 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,32 |
PAGAMENTO
|
2019PP000856 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000889 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000896 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,11 |
PAGAMENTO
|
2019PP000845 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
PAGAMENTO
|
2019PP000876 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000894 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000846 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000890 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002423 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -5.844,79 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002424 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -41.811,69 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048839 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.443.167,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP000902 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367.216,08 |
PAGAMENTO
|
2019PP000916 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 906.012,48 |
PAGAMENTO
|
2019PP000901 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 466.285,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000933 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 220.178,96 |
PAGAMENTO
|
2019PP000948 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 218.705,91 |
PAGAMENTO
|
2019PP000914 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 210.234,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000922 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 187.706,51 |
PAGAMENTO
|
2019PP000929 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 139.112,63 |
PAGAMENTO
|
2019PP000932 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 123.739,29 |
PAGAMENTO
|
2019PP000923 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 73.054,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000959 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.991,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP001900 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.991,57 |
PAGAMENTO
|
2019PP001898 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.811,69 |
PAGAMENTO
|
2019PP000915 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.700,79 |
PAGAMENTO
|
2019PP000913 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.751,87 |
PAGAMENTO
|
2019PP000957 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.649,96 |
PAGAMENTO
|
2019PP000904 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.608,07 |
PAGAMENTO
|
2019PP000928 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.689,70 |
PAGAMENTO
|
2019PP000925 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.426,30 |
PAGAMENTO
|
2019PP000910 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.328,74 |
PAGAMENTO
|
2019PP000944 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.467,76 |
PAGAMENTO
|
2019PP000930 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.886,48 |
PAGAMENTO
|
2019PP000903 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.781,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000954 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.545,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000920 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.667,28 |
PAGAMENTO
|
2019PP000937 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.565,20 |
PAGAMENTO
|
2019PP000917 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.784,26 |
PAGAMENTO
|
2019PP000947 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.669,02 |
PAGAMENTO
|
2019PP000952 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.493,05 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000951 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,54 |
PAGAMENTO
|
2019PP001899 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,54 |
PAGAMENTO
|
2019PP000941 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.036,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP000926 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.808,32 |
PAGAMENTO
|
2019PP000934 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.077,84 |
PAGAMENTO
|
2019PP000939 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 754,94 |
PAGAMENTO
|
2019PP000955 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 731,58 |
PAGAMENTO
|
2019PP000921 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,13 |
PAGAMENTO
|
2019PP000907 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 526,75 |
PAGAMENTO
|
2019PP000924 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,46 |
PAGAMENTO
|
2019PP000936 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000927 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 263,42 |
PAGAMENTO
|
2019PP000905 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000940 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000945 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 190,19 |
PAGAMENTO
|
2019PP000912 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 170,88 |
PAGAMENTO
|
2019PP000942 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,08 |
PAGAMENTO
|
2019PP000911 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,85 |
PAGAMENTO
|
2019PP000906 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 64,38 |
PAGAMENTO
|
2019PP000946 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 63,60 |
PAGAMENTO
|
2019PP000943 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000958 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,41 |
PAGAMENTO
|
2019PP000935 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 41,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000918 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,32 |
PAGAMENTO
|
2019PP000919 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,06 |
PAGAMENTO
|
2019PP000949 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 26,64 |
PAGAMENTO
|
2019PP000956 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,11 |
PAGAMENTO
|
2019PP000908 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,18 |
PAGAMENTO
|
2019PP000938 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 23,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000950 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000953 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000909 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
|
2019PP000931 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002425 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.232,54 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002426 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -41.991,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,