CPF/CNPJ:
35194950000189
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000707
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
212561/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de setembro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000669 | 07/11/2019 | 90.995,30 | 90.995,30 | 90.995,30 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de setembro de 2019.
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2019NE000669 | 07/11/2019 | 90.995,30 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação para o cbmma referente ao mes de setembro de 2019.
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2019NL001938 | 07/11/2019 | 0,00 | 90.995,30 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057500 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 90.995,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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