CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
257114/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000762 | 21/11/2019 | 4.106,62 | 4.106,62 | 4.106,62 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.
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2019NE000762 | 21/11/2019 | 4.106,62 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Despesa com serviço de Telefonia fixa, conforme contrato 9800048 referente ao mes de outubro de 2019.
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2019NL002133 | 21/11/2019 | 0,00 | 4.106,62 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060735 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.106,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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