CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
21/08/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
171962/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 201-5167
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000408 | 21/08/2019 | 103,02 | 103,02 | 103,02 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 201-5167
|
2019NE000408 | 21/08/2019 | 103,02 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com serviço de telefonia fixa do cbmma referente ao mes 05/2019. telefone/contrato 201-5167
|
2019NL001196 | 21/08/2019 | 0,00 | 103,02 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036569 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 103,02 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,