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NOTA DE EMPENHO 2019NE000420

Favorecido

N R SAMPAIO SOUSA
R$ 1.327,70
 

CPF/CNPJ:

21390623000198

Emissão:

22/08/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Material Hospitalar

Processo:

183954/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

aquisição de material hospitalar para o BBEM. ordem de fornecimento nº01/2019. contrato nº 19/2019/cbmma

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000420 22/08/2019 1.327,70 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: aquisição de material hospitalar para o BBEM. ordem de fornecimento nº01/2019. contrato nº 19/2019/cbmma
2019NE000420 22/08/2019 1.327,70 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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