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NOTA DE EMPENHO 2019NE000231

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 6.905,60
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

25/03/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Passagens Aéreas

Processo:

82933/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 504/2019. CONTRATO Nº 015/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000231 25/03/2019 6.905,60 6.905,60 6.905,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 504/2019. CONTRATO Nº 015/2018
2019NE000231 25/03/2019 6.905,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CBMMA. FAT. 504/2019. CONTRATO Nº 015/2018
2019NL000274 23/04/2019 0,00 6.905,60 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010551 02/05/2019 0,00 0,00 6.905,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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