CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
27/06/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
137479/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 04/2019/CBMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000336 | 27/06/2019 | 573,97 | 573,97 | 573,97 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 04/2019/CBMMA
|
2019NE000336 | 27/06/2019 | 573,97 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL: MÊS 04/2019/CBMMA
|
2019NL001183 | 27/06/2019 | 0,00 | 573,97 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035678 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 573,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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