CPF/CNPJ:
05423963000111
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
56430/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 82113854
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000079 | 28/02/2019 | 534,82 | 534,82 | 534,82 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 82113854
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2019NE000079 | 28/02/2019 | 534,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 12/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 82113854
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2019NL000103 | 21/03/2019 | 0,00 | 534,82 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002845 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 534,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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