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NOTA DE EMPENHO 2019NE000078

Favorecido

OI MOVEL S/A
R$ 561,23
 

CPF/CNPJ:

05423963000111

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Comunicação em Geral

Processo:

56419/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 61757857

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000078 28/02/2019 561,23 561,23 561,23
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 61757857
2019NE000078 28/02/2019 561,23 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de telefonia MÓVEL para o cbmma - ref. mês de 11/2018__favorecido: telemar norte leste s/a - Nº FATURA 61757857
2019NL000102 21/03/2019 0,00 561,23 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB002845 25/03/2019 0,00 0,00 561,23

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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