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NOTA DE EMPENHO 2019NE000275

Favorecido

J W R DE SOUZA
R$ 9.372,00
 

CPF/CNPJ:

04242808000136

Emissão:

15/05/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

101387/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes 02/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000275 15/05/2019 9.372,00 9.372,00 9.372,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes 02/2019.
2019NE000275 15/05/2019 9.372,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com fornecimento de alimentação preparada para a 15ª cibm/cbmma referente ao mes 02/2019.
2019NL000553 15/05/2019 0,00 9.372,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014826 17/05/2019 0,00 0,00 9.372,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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