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NOTA DE EMPENHO 2019NE000777

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 115.447,74
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

05/12/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

158745/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000777 05/12/2019 115.447,74 115.447,74 109.986,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
2019NE000777 05/12/2019 115.447,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM GERENCIAMENTO DA FROTA DE VIATURAS E EMBARCAÇÕES DO CBMMA (COMBUSTIVEL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.
2019NL002338 05/12/2019 0,00 115.447,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065516 09/12/2019 0,00 0,00 109.986,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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