CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
07/11/2019
Plano Interno:
000704
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
245878/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico
Fonte:
Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico
pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000666 | 07/11/2019 | 44.943,51 | 44.943,51 | 44.943,51 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.
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2019NE000666 | 07/11/2019 | 44.943,51 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.
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2019NL001931 | 07/11/2019 | 0,00 | 44.943,51 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056365 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 44.943,51 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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