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NOTA DE EMPENHO 2019NE000666

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 44.943,51
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

07/11/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

245878/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000666 07/11/2019 44.943,51 44.943,51 44.943,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.
2019NE000666 07/11/2019 44.943,51 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frota do cbmma: combustível, peças e serviços referente ao mês de agosto de 2019.
2019NL001931 07/11/2019 0,00 44.943,51 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB056365 08/11/2019 0,00 0,00 44.943,51

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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