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NOTA DE EMPENHO 2019NE000427

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 86.278,10
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

28/08/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

184328/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000427 28/08/2019 86.278,10 86.278,10 86.278,10
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019.
2019NE000427 28/08/2019 86.278,10 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com gerenciamento da frotas de viaturas e embarcações do cbmma referente ao mes de junho de 2019.
2019NL001239 28/08/2019 0,00 86.278,10 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB038411 29/08/2019 0,00 0,00 81.964,20
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP001114 20/09/2019 0,00 0,00 4.313,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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