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NOTA DE EMPENHO 2019NE000303

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 175.554,56
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

17/06/2019

Plano Interno:

000706

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

129725/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172170

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000303 17/06/2019 175.554,56 175.554,56 175.554,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172170
2019NE000303 17/06/2019 175.554,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA TICKET LOG. MÊS DE MARÇO/2019. FATURA 31172170
2019NL000623 18/06/2019 0,00 175.554,56 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB023613 25/06/2019 0,00 0,00 166.776,83
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000534 28/06/2019 0,00 0,00 8.777,73

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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