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NOTA DE EMPENHO 2019NE000265

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 99.055,38
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

14/05/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

100455/2019

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000265 14/05/2019 99.055,38 99.055,38 99.055,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.
2019NE000265 14/05/2019 99.055,38 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com o gerenciamento da frota de viaturas administrativas e operacionais do cbmma referente ao mes 02/2019.
2019NL000548 14/05/2019 0,00 99.055,38 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2019PP000501 14/05/2019 0,00 0,00 4.952,77
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB014979 17/05/2019 0,00 0,00 94.102,61

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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