CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000705
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
55486/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Resgate e Salvamento
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DES¿PESA COM O GERNCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO MES 01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000107 | 31/01/2019 | 185.400,64 | 185.400,64 | 185.400,64 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DES¿PESA COM O GERNCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NE000107 | 31/01/2019 | 185.400,64 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DES¿PESA COM O GERNCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CBMMA REFERENTE AO MES 01/2019.
|
2019NL000203 | 01/02/2019 | 0,00 | 185.400,64 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000263 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.394,07 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000481 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.270,03 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000555 | 01/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -20.394,07 |
PAGAMENTO
|
2019PP000504 | 02/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.394,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007921 | 16/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 155.736,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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