CPF/CNPJ:
01838199000194
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gêneros de Alimentação
Processo:
56193/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000268 | 14/05/2019 | 124.981,31 | 124.981,31 | 124.981,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
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2019NE000268 | 14/05/2019 | 124.981,31 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de despesa com alimentação preparada para o cbmma referente ao mes de fevereiro de 2019.
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2019NL000539 | 15/05/2019 | 0,00 | 124.981,31 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014979 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 124.981,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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