CPF/CNPJ:
00060762353309
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000717
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
248117/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Prevenção e Combate a Incêndio
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248117/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000726 | 12/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248117/2019.
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2019NE000726 | 12/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com militar fora do Estado, conforme processo nº248117/2019.
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2019NL001988 | 12/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058294 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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