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NOTA DE EMPENHO 2019NE000393

Favorecido

JOSE AUGUSTO SOUSA MARTINS
R$ 3.240,00
 

CPF/CNPJ:

00050806807334

Emissão:

08/08/2019

Plano Interno:

000704

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

171955/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

Recursos de Serviço Contra Incêndio e Pânico

Descrição

pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº171955/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000393 08/08/2019 3.240,00 3.240,00 3.240,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº171955/2019.
2019NE000393 08/08/2019 3.240,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diaria para militar fora do estado, conforme processo nº171955/2019.
2019NL001138 08/08/2019 0,00 3.240,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB033192 09/08/2019 0,00 0,00 3.240,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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