CPF/CNPJ:
00041843860325
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
244477/2019
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Concessão de adiantamento, para custear despesa com material de consumo, conforme RA nº049/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000663 | 06/11/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Concessão de adiantamento, para custear despesa com material de consumo, conforme RA nº049/2019.
|
2019NE000663 | 06/11/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Concessão de adiantamento, para custear despesa com material de consumo, conforme RA nº049/2019.
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2019NL001853 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056172 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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