CPF/CNPJ:
00035196688315
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000710
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
184884/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Proteção e Defesa Civil
Unidade Gestora:
Corpo de Bombeiros Militar
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM DO COMANDANTE GERAL DO CBMMA PARA AS CIDADE DE CUIABA-MT E BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COPAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000425 | 23/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM DO COMANDANTE GERAL DO CBMMA PARA AS CIDADE DE CUIABA-MT E BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COPAL.
|
2019NE000425 | 23/08/2019 | 2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: RECOLHIMENTO PARA CANCELAMENTO DO PROCESSO 184884/2019 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM DO CMTE GERAL DO CBMMA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2019NE000635, 190111-00001 2019NL001726
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2019NE000635 | 04/09/2019 | -2.358,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM DO COMANDANTE GERAL DO CBMMA PARA AS CIDADE DE CUIABA-MT E BELO HORIZONTE-
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2019NL001228 | 23/08/2019 | 0,00 | 2.358,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: RECOLHIMENTO PARA CANCELAMENTO DO PROCESSO 184884/2019 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM DO CMTE GERAL DO CBMMA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2019NE000635, 190111-00001 2019NL001726
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2019NE000635 | 04/09/2019 | 0,00 | -2.358,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037024 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.358,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: RECOLHIMENTO PARA CANCELAMENTO DO PROCESSO 184884/2019 EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DA VIAGEM DO CMTE GERAL DO CBMMA._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190111-00001 2019NE000635, 190111-00001 2019NL001726
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2019NE000635 | 04/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.358,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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