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NOTA DE EMPENHO 2019NE000104

Favorecido

IZAC MUNIZ MATOS
R$ 2.751,00
 

CPF/CNPJ:

00028840569391

Emissão:

03/04/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)

Processo:

65085/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO Nº 65085/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000104 03/04/2019 2.751,00 2.751,00 2.751,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO Nº 65085/2019.
2019NE000104 03/04/2019 2.751,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO-RJ CONFORME PROCESSO Nº 65085/2019.
2019NL000167 03/04/2019 0,00 2.751,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010549 02/05/2019 0,00 0,00 2.751,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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