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NOTA DE EMPENHO 2019NE000819

Favorecido

VITOR INACIO SA ALMEIDA
R$ 1.064,00
 

CPF/CNPJ:

00001456656317

Emissão:

20/12/2019

Plano Interno:

000705

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

280768/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280768/2019

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000819 20/12/2019 1.064,00 1.064,00 1.064,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280768/2019
2019NE000819 20/12/2019 1.064,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de Diária com militar dentro do estado, conforme processo nº 280768/2019
2019NL002682 20/12/2019 0,00 1.064,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB072644 27/12/2019 0,00 0,00 1.064,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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