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NOTA DE EMPENHO 2019NE000142

Favorecido

REMULO REMAK ROMANO CARVALHO FRANCA
R$ 286,00
 

CPF/CNPJ:

00000116316357

Emissão:

28/02/2019

Plano Interno:

000710

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

35309/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000142 28/02/2019 286,00 286,00 286,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA
2019NE000142 28/02/2019 429,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE00142 EM VIRTUDE DE ERRO NO VALOR DAS DIARIAS.
2019NE000242 28/02/2019 -143,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO/CBMMA
2019NL000347 25/04/2019 0,00 286,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB010558 02/05/2019 0,00 0,00 286,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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