CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
23/07/2019
Plano Interno:
000694
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
6612/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERC.ANTERIORES ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR (COM REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS) MES DE NOVEMBRO 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001189 | 23/07/2019 | 30.947,00 | 30.947,00 | 30.947,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXERC.ANTERIORES ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR (COM REPOSIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS) MES DE NOVEMBRO 2018.
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2019NE001189 | 23/07/2019 | 30.947,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESAS COM EXERC.ANTERIORES ,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR (COM REPOSIÇÃO E INST
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2019NL004085 | 24/07/2019 | 0,00 | 30.947,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004292 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,72 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060382 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.616,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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