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NOTA DE EMPENHO 2019NE000350

Favorecido

ANDREA DA CONCEICAO VIANA
R$ 865,00
 

CPF/CNPJ:

00081941145353

Emissão:

15/05/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

95491/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Timon/Ma no período de 15/04 a 19/04/2019, para curso básico de inteligencia

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000350 15/05/2019 865,00 865,00 865,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Timon/Ma no período de 15/04 a 19/04/2019, para curso básico de inteligencia
2019NE000350 15/05/2019 865,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Timon/Ma no período de 15/04 a 19/04/2019, para curso básico de inteligencia
2019NL001166 16/05/2019 0,00 865,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB018740 03/06/2019 0,00 0,00 865,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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