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NOTA DE EMPENHO 2019NE002604

Favorecido

JAIRO CARREIRO VARAO
R$ 715,00
 

CPF/CNPJ:

00072969628368

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

261768

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO PERÍODO :07 A 11/10/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002604 29/11/2019 715,00 715,00 715,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS NO PERÍODO :07 A 11/10/2019.
2019NE002604 29/11/2019 715,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAR DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM DE SÃO LUÍS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS , A FIM DE REALIZAREM MISSÃO DE PREVENÇÃO A EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNI
2019NL007710 02/12/2019 0,00 715,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064460 05/12/2019 0,00 0,00 715,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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