CPF/CNPJ:
00071981632387
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
258364/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12 e 29/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002080 | 22/11/2019 | 2.431,00 | 2.431,00 | 2.431,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11/12, 14/12, 17/12, 20/12, 23/12, 26/12 e 29/12/19 a fim de realizar Operação Rotas de Contenção.
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2019NE002080 | 22/11/2019 | 2.431,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Mirador-MA nos dias 11/11, 14/11, 17/11, 20/11, 23/11, 26/11, 29/11, 02/12, 05/12, 08/12, 11
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2019NL007206 | 22/11/2019 | 0,00 | 2.431,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063524 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.431,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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