CPF/CNPJ:
00066950899220
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
257005/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO ,NO PERÍODO DE 21 A 30/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002091 | 22/11/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO ,NO PERÍODO DE 21 A 30/12/2019.
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2019NE002091 | 22/11/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE BARREIRINHAS-MA ,PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO ROTA DE CONTENÇÃO NO INTERIOR DO E
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2019NL007322 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063526 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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