CPF/CNPJ:
00061492523372
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
66894/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções de Operações Fluviais e Altura do 5º CORSA PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000559 | 07/06/2019 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coordenar as instruções de Operações Fluviais e Altura do 5º CORSA PMMA
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2019NE000559 | 07/06/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA no período de 19/03 a 26/03/2019 com finalidade de acompanhar e coorde
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2019NL001794 | 07/06/2019 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031767 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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