CPF/CNPJ:
00050530526115
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
12301/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000031 | 28/02/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019.
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2019NE000031 | 28/02/2019 | 786,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.NO PERIODO DE 22 A 23/01/2019.
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2019NL000033 | 28/02/2019 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000676 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 786,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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