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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2019NE000347

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido de viagem para a cidade de Pedreiras/Ma no período de 19/02 a 21/02/2019, para assinatura protocolos PROERD e Palestra Patrulha Maria da Penha

429,00 429,00 429,00
2019NE001344

Dt. Emissão:
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Balsas-Ma, a fim de participar da implantação da patrulha Maria da Penha. Período 25 a 31/08/2019.

1.001,00 1.001,00 1.001,00
Totais: 1.430,00 1.430,00 1.430,00

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