Voltar

NOTA DE EMPENHO 2019NE002010

Favorecido

SANDRO DE JESUS SOUSA DE CARVALHO
R$ 143,00
 

CPF/CNPJ:

00047432470391

Emissão:

21/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

257525/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

AC

Estado:

PF

Descrição

CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 22/11

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002010 21/11/2019 143,00 143,00 143,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 22/11
2019NE002010 21/11/2019 143,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA ESPERANTINÓPOLIS PARA PARTICIPAR DE OPERAÇÃO POLICIAL. DIA 22/11
2019NL007093 22/11/2019 0,00 143,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB063357 02/12/2019 0,00 0,00 143,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,