CPF/CNPJ:
00045322155368
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
225522/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento ostensivo preventivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001713 | 22/10/2019 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento ostensivo preventivo.
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2019NE001713 | 22/10/2019 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custeio despesa com diária devido viagem em missão com destino a Tutoia-MA no período de 07 a 14/10/2019 , para participar de operação de policiamento
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2019NL006417 | 22/10/2019 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053823 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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