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NOTA DE EMPENHO 2019NE002445

Favorecido

PEDRO VIEIRA ARAUJO
R$ 2.431,00
 

CPF/CNPJ:

00044494777315

Emissão:

28/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

259498/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Endereço:

CHAPADINHA

Municipio:

MA65500000

Estado:

PF

Descrição

Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 05, 08,11, 14, 17, 20,23, 26 e 29/12/2019.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002445 28/11/2019 2.431,00 2.431,00 2.431,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Neves, Araioses, Milagres, Santa Quitéria e Tutoia/MA a fim de coibir assalto a banco evitar ocorrência de grande vulto conforme ordem de Operação no período de 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29/11/2019 e mais 02, 05, 08,11, 14, 17, 20,23, 26 e 29/12/2019.
2019NE002445 28/11/2019 2.431,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com processo de dirias por ter seguido viagem para as cidades de Santana, São Benedito, Magalhães de Almeida, Água Doce, Paulinho Nev
2019NL007829 02/12/2019 0,00 2.431,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064547 05/12/2019 0,00 0,00 2.431,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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