CPF/CNPJ:
00043924107300
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
234958/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002007 | 21/11/2019 | 1.430,00 | 1.430,00 | 1.430,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO.
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2019NE002007 | 21/11/2019 | 1.430,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA AS CIDADES DE BACABAL E PRESIDENTE DUTRA -MA ,NO PERÍODO DE 16 A 25/10/2019 , A FIM DE TRATAR
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2019NL007061 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.430,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063521 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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