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NOTA DE EMPENHO 2019NE002550

Favorecido

JOSELIO BRAGA RODRIGUES DA SILVA
R$ 2.431,00
 

CPF/CNPJ:

00042537320387

Emissão:

29/11/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

262156

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002550 29/11/2019 2.431,00 2.431,00 2.431,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS, NO PERÍODO DE :10/11, 13/11, 16/11, 19/11, 22/11, 25/11, 28/11, 01/12, 04/12, 07/12, 10/12, 13/12, 16/12, 19/12, 22/12, 25/12, 28/12.
2019NE002550 29/11/2019 2.431,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DESPESA COM DIÁRIAS POR VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAJAÚ A FORMOSA DA SERRA NEGRA , PARA REALIZAR ROTAS DE CONTENÇÃO NA PREVENÇÃO A CRIME CONTRA
2019NL007892 03/12/2019 0,00 2.431,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB064431 05/12/2019 0,00 0,00 2.431,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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