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NOTA DE EMPENHO 2019NE001665

Favorecido

JOSE DOMINGOS MUNIZ CORREIA
R$ 429,00
 

CPF/CNPJ:

00030333962320

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

222002/2019

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Imperatriz-MA no período 05 a 07 de janeiro de 2019 a fim de conduzir o ônibus da PMMA para o município.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001665 16/10/2019 429,00 429,00 429,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Imperatriz-MA no período 05 a 07 de janeiro de 2019 a fim de conduzir o ônibus da PMMA para o município.
2019NE001665 16/10/2019 429,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Imperatriz-MA no período 05 a 07 de janeiro de 2019 a fim de conduzir o ônibus da PMMA para o
2019NL006303 16/10/2019 0,00 429,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB051263 17/10/2019 0,00 0,00 429,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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