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NOTA DE EMPENHO 2019NE000212

Favorecido

ANTONIO CARLOS SODRE
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00028886097387

Emissão:

16/04/2019

Plano Interno:

000699

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

Custeio de diária para missão com destino a cidade de Maraba - PA, no período de 14/03 a 18/03/2019, para acompanhar e coordenar as instruções de Operações Fluviais e Altura do 5º COSAR PMMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE000212 16/04/2019 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diária para missão com destino a cidade de Maraba - PA, no período de 14/03 a 18/03/2019, para acompanhar e coordenar as instruções de Operações Fluviais e Altura do 5º COSAR PMMA
2019NE000212 16/04/2019 865,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação do empenho devido a natureza da despesa equivocada
2019NE000214 16/04/2019 -865,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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