CPF/CNPJ:
00025210882349
Emissão:
12/08/2019
Plano Interno:
000699
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
169127/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear Despesas do Processo 169127/2019 referente a diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para a cidade de Açailândia, Amarante,Buriticupu e Estreito no Período de 05 a 10/07/2019, em razão de compor a comissão de Inspeção Corretiva nas unidades subordinadas ao CPA-I3, conforme determinação contida no Mem.Cir.nº 156/2019 -Seç.Adm-CPI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001092 | 12/08/2019 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear Despesas do Processo 169127/2019 referente a diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para a cidade de Açailândia, Amarante,Buriticupu e Estreito no Período de 05 a 10/07/2019, em razão de compor a comissão de Inspeção Corretiva nas unidades subordinadas ao CPA-I3, conforme determinação contida no Mem.Cir.nº 156/2019 -Seç.Adm-CPI.
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2019NE001092 | 12/08/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesas do Processo 169127/2019 referente a diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz para a cidade de Açailândia, Amarante,
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2019NL003179 | 12/08/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034663 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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